一本書讀懂內部審計 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2024
圖書介紹
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作者 孫偉航
出版者 紅旗齣版社
翻譯者
出版日期 齣版日期:2023/04/19
語言 語言:簡體中文
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發表於2024-11-17
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圖書描述
內部審計工作涉及公司經營的每一個環節,小到一份經濟閤同、一張財務報錶,大到業務流程、部門績效,甚至公司的投資活動和戰略決策,都與內部審計息息相關,其重要性不言而喻。
作為國企資深財務專傢,作者善於運用通俗易懂的場景式語言,讓讀者在輕鬆的閱讀環境中掌握內部審計的思維模式和實務方法。本書分為6大模組:審計部門機製、審計前的準備、審計內容、舞弊應對、審計報告與歸檔、審計人員技能與職業發展。
全書係統地講解瞭做好企業內部審計必備的知識和技能,從思維模式、專業知識和實務方法3個層麵,幫助審計人員掌握審計思維和方法,提升專業能力,是可以隨時翻查的案頭書和工具書。
著者信息
孫偉航
註冊稅務師,國企資深財務專傢,長期奮戰於財務一線,專欄作傢,作品曾發錶於《中國稅務報》等報刊,齣版有《一本書掌握會計實務》(2015)、《騰訊公關法》(2018,閤著)、《一本書讀懂財務管理》(2020)等。
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圖書目錄
引子
01成立審計部
審計雙軌製 / 003
招聘新人 / 009
內部審計不隻是審計 / 013
什麼人可以做內審 / 017
02 審計前的準備
新人報到 / 025
審計的四性 / 030
製訂審計計畫 / 034
內部審計通知書 / 045
審計方法 / 051
審計證據 / 061
後續審計 / 064
03 內部審計審什麼
貨幣資金審計 / 071
收入審計 / 096
付款審計 / 117
存貨管理審計 / 125
固定資產審計 / 134
人力資源審計 / 145
財務管理審計 / 155
離任審計 / 167
04 舞弊應對
收到一封舉報信 / 175
談話技巧 / 186
證據從哪裡來 / 200
報錶舞弊怎麼審 / 210
05報告及歸檔
審計報告 / 223
審計檔案管理 / 229
番外審計人員的路在何方/ 235
圖書序言
圖書試讀
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