一本書讀懂內部審計

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孫偉航
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具体描述

內部審計工作涉及公司經營的每一個環節,小到一份經濟合同、一張財務報表,大到業務流程、部門績效,甚至公司的投資活動和戰略決策,都與內部審計息息相關,其重要性不言而喻。
       
作為國企資深財務專家,作者善於運用通俗易懂的場景式語言,讓讀者在輕鬆的閱讀環境中掌握內部審計的思維模式和實務方法。本書分為6大模組:審計部門機制、審計前的準備、審計內容、舞弊應對、審計報告與歸檔、審計人員技能與職業發展。
 
全書系統地講解了做好企業內部審計必備的知識和技能,從思維模式、專業知識和實務方法3個層面,幫助審計人員掌握審計思維和方法,提升專業能力,是可以隨時翻查的案頭書和工具書。

著者信息

孫偉航
註冊稅務師,國企資深財務專家,長期奮戰於財務一線,專欄作家,作品曾發表於《中國稅務報》等報刊,出版有《一本書掌握會計實務》(2015)、《騰訊公關法》(2018,合著)、《一本書讀懂財務管理》(2020)等。

图书目录

引子

01成立審計部
審計雙軌制  / 003
招聘新人  / 009
內部審計不只是審計  / 013
什麼人可以做內審  / 017

02 審計前的準備
新人報到  / 025
審計的四性  / 030
制訂審計計畫  / 034
內部審計通知書  / 045
審計方法  / 051
審計證據  / 061
後續審計  / 064

03 內部審計審什麼
貨幣資金審計  / 071
收入審計  / 096
付款審計  / 117
存貨管理審計  / 125
固定資產審計  / 134
人力資源審計  / 145
財務管理審計  / 155
離任審計  / 167

04 舞弊應對
收到一封舉報信  / 175
談話技巧  / 186
證據從哪裡來  / 200
報表舞弊怎麼審  / 210

05報告及歸檔
審計報告  / 223
審計檔案管理  / 229
 
番外審計人員的路在何方/ 235

图书序言

图书试读

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