发表于2024-11-16
金融市场为储蓄与投资之中介,而金融机构系金融市场最主要参与者。因此,健全金融机构业务经营,维护金融稳定,向为各国金融监理机关之工作目标。欲达成此目标,金融机构之内部管理制度为主要枢纽,而「内部稽核」正为金融机构各项内部管理措施之「确认者」。
本书叙述近年来日本金融机构内部稽核的演变,其内容分为六大部分。第一部分:「日本版COSO」的发行,探讨风险管理与内部控制之关系。第二部分:日本内部稽核之作业实务介绍。第三部分:阐明法令遵循与内部稽核的关系。第四部分:妥善运用「公司治理」,是有效抑制经营者不法风险之重要体制。第五部分:阐述「併购 (M&A)」与内部稽核的关系。第六部分:美国企业改革法 (沙氏法案 Sarbanes-Oxley Act) 对内部稽核产生之影响。
本书从多角度介绍内部稽核之理论与实务,分析环境变迁对内部稽核之影响,探讨内部稽核与其他管理机制间的关系,其中蕴含作者丰富经验,可提供金融监理机关与金融机构各级从业人员极佳之参考资料。
日本金融机构内部稽核指南 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2024
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