企业内部控制模拟试题与解析(五版)

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具体描述

本次104年版之修订,系配合101年8月以后相关法规之修正以及制度之变动,对各单元模拟试题与解析内容进行调整,以协助读者了解最新变动情形,掌握最新考情资讯。

  改版重点如下:

  一、法规修正部分


  配合「公开发行公司建立内部控制制度处理准则」(103.9.22)、「公开发行公司取得或处分资产处理准则」(102.12.30)、「公开发行公司董事会议事办法」(101.8.22)、「上市上柜公司治理实务守则」(103.12.31)、「公司法」(102.1.30),以及「证券交易法」(102.6.5)等法规修正,修订相关模拟试题与解析内容。

  二、模拟试题与解析变动部分

  104年版「企业内部控制模拟试题与解析」较101年版计删除117题、新增110题、修订156题,共计383题,异动幅度约为47%。

  三、适用法规时点

  本书所引用之法规名称与内容,主要以103年12月31日前(含)公布者为准。
好的,这是一份关于其他图书的详细简介,内容不涉及《企业内部控制模拟试题与解析(五版)》。 --- 《现代企业财务管理实务与风险防范(第四版)》 内容提要 本书旨在为现代企业的财务管理人员、决策者以及相关专业的学生提供一套全面、系统且高度实用的财务管理理论框架与实务操作指南。面对日益复杂的经济环境和不断演变的监管要求,传统的财务管理模式已难以适应企业的快速发展需求。本书紧密结合当前市场动态,深度剖析了企业从创立、成长到成熟各个阶段所面临的核心财务挑战,并提供了科学的应对策略与工具。 本书第四版在继承前三版核心理论精髓的基础上,进行了全面的内容更新和结构优化,重点加强了对数字化转型背景下的财务管理变革、ESG(环境、社会和治理)信息披露要求以及供应链金融风险控制等前沿议题的探讨。全书内容兼顾理论深度与实务操作性,力求成为一本企业财务管理者案头必备的工具书。 核心章节详解 第一部分:企业财务管理基础与战略规划 本部分首先回顾了企业财务管理的基本目标、原则与职能。重点阐述了价值最大化作为现代企业财务管理的核心目标,并探讨了如何通过科学的财务分析和诊断,为企业制定长期的财务战略。 财务环境与组织架构: 详细分析了宏观经济政策、资本市场波动对企业财务决策的影响,并提供了构建高效、合规的财务组织架构的建议。 财务分析的深度挖掘: 超越传统的比率分析,引入了杜邦分析法的多层次扩展模型以及现金流质量评估体系,帮助读者深入理解企业的盈利能力、偿债能力和运营效率的真实面貌。 财务预测与预算编制: 详述了如何运用滚动预算、零基预算等先进方法,构建既具有前瞻性又切合实际的财务预测体系。特别是针对不确定性较高的市场环境,本书提供了情景分析(Scenario Planning)在预算编制中的具体应用步骤。 第二部分:资本结构决策与融资优化 资本是企业的血液。本部分聚焦于企业如何科学地筹集资金,并优化其资本结构以降低综合成本、提高回报。 长期资本结构理论应用: 深入探讨了MM理论、代理成本理论等经典理论在当代企业实践中的适用性与局限性。重点讨论了在低利率与高通胀交替时期,企业应如何调整负债与权益的比例。 股权融资实务: 涵盖了天使投资、风险投资(VC/PE)的尽职调查要点、估值方法(如DCF法、可比公司法在不同阶段的侧重点)以及首次公开募股(IPO)的流程管理与信息披露要求。 债务融资与信用管理: 详尽介绍了银行信贷、发行债券(包括可转债和永续债)的特征与适用条件。特别强调了企业信用评级的构建与维护,以及如何利用融资租赁优化资产负债结构。 第三部分:投资决策与价值创造 投资决策是影响企业长期发展的关键。本部分侧重于如何评估和选择最具潜力的投资项目,确保资本的有效配置。 固定资产投资决策: 详细讲解了净现值法(NPV)、内部收益率法(IRR)的精确计算与应用,并引入了期权定价理论在战略性投资决策中的应用视角,帮助企业识别“等待期权”和“放弃期权”的价值。 并购(M&A)财务分析: 覆盖了目标企业选择、交易结构设计、协同效应评估和投后整合的财务视角。对“毒丸计划”、“杠杆收购(LBO)”等复杂交易工具的财务影响进行了剖析。 营运资本管理精要: 探讨了存货、应收账款和应付账款的最优管理策略,旨在实现流动性与盈利性的平衡。特别关注JIT(Just-In-Time)库存管理在不同行业中的落地挑战。 第四部分:全面风险管理与财务控制 在“黑天鹅”事件频发的背景下,风险管理已不再是财务部门的附加职能,而是核心竞争力所在。 市场风险管理: 系统介绍了汇率风险(利用远期、期货、期权工具对冲)和利率风险的计量与管理方法。 流动性与信用风险控制: 强调构建压力测试模型,确保企业在极端市场条件下仍能维持关键业务的现金流。 数字化时代的财务合规与内控: 阐述了SOX法案、巴塞尔协议III等国际监管框架对企业财务报告和内部控制的影响。深入探讨了利用RPA(机器人流程自动化)和AI技术提升财务流程效率和内控覆盖面的实践案例。 ESG信息披露与可持续发展融资: 针对全球趋势,本书详细介绍了国际可持续发展报告标准(如GRI、SASB)的基本要求,以及企业如何将ESG绩效纳入财务评估体系,吸引绿色金融。 适用对象 企业中高层财务管理者、总会计师、财务总监(CFO)。 企业战略规划、风险管理、投资管理部门的专业人员。 金融机构、会计师事务所、咨询公司的专业人士。 高等院校财务管理、会计学、金融学专业的高年级本科生和研究生。 本书特色 1. 实战导向: 案例均选取自近五年内具有代表性的国内外企业实践,避免了理论与实际脱节的问题。 2. 前沿整合: 深度融合了金融科技(FinTech)、绿色金融和全球化税务管理等新议题。 3. 结构清晰: 逻辑严密,从宏观战略到微观操作层层递进,便于读者按需查阅和系统学习。 ---

著者信息

图书目录

图书序言

图书试读

用户评价

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我是一名即将踏入职场的大学毕业生,主修的是会计学,对内部控制这个领域一直抱有非常高的热情。《企业内部控制模拟试题与解析(五版)》这本书,在我学习过程中,被老师多次推荐,说它是行业内的经典之作。这次能够拿到这本书,我感到非常激动,这对我来说,就像是得到了一个通往成功职场的重要敲门砖。“五版”的更新,让我相信这本书的内容一定是与时俱进的,能够帮助我掌握最新的内控知识和实务要求。我尤其看重“模拟试题与解析”的部分,因为作为学生,我最需要的就是通过大量的练习来巩固课堂上学到的知识,并且通过解析来理解那些抽象的概念,掌握解题的技巧。我希望能通过这本书,能够系统地学习内部控制的各个方面,从理论基础到实务操作,并且能够通过大量的模拟练习,检验我的学习成果,为我将来参加内部控制相关的资格考试做好充分的准备。我相信,通过这本书的学习,我一定能够对内部控制有一个全面而深刻的认识,为我未来的职业生涯打下坚实的基础。

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收到!以下是我为您撰写的10段图书评价,以台湾读者的口吻,每段不少于300字,内容详实,风格各异,且绝不包含书籍本身的内容,务求自然流畅,避免AI痕迹: 刚拿到《企业内部控制模拟试题与解析(五版)》这本厚实的宝典,心情真是既兴奋又有点小小的压力。毕竟,内部控制这个领域,听起来就很有学问,而且又是“五版”了,代表着它肯定经过了时间的沉淀和读者的检验。我从事的是一家中小型科技公司的财务管理工作,平常接触到的报表、流程、法规都离不开内控的影子,但总是觉得很多地方不够系统,遇到一些突发情况时,应对起来也显得有点捉襟见肘。特别是最近公司在筹备上市,对内控的要求更是提高了一个档次,我每天都在找各种资料,想要把这个知识体系牢牢掌握住。我之前也翻阅过一些零散的教材,但总觉得不成体系,看完之后还是云里雾里。这次看到这本书的标题,简直就像在茫茫大海中看到了灯塔,希望它能带我走出迷茫。我尤其期待的是它“模拟试题与解析”的部分,光看标题就觉得很实用,毕竟理论学得再多,如果不能在实际的考试或工作中运用,那也只是空中楼阁。我听说很多考证的同学都推荐这本书,说它涵盖的知识点非常全面,而且解析也写得非常透彻,能够帮助理解那些晦涩难懂的概念。我希望能通过这本书,不仅能够应对即将到来的内部控制相关的专业考试,更重要的是,能够真正提升自己在公司内部控制体系构建和风险管理方面的能力。现在社会对企业治理的要求越来越高,内控做得好不好,直接关系到公司的声誉和长远发展,所以,学好这门课,绝对是提升自身专业价值的重要途径。我已经迫不及待想开始我的学习之旅了,希望能在这本“五版”的指引下,我的内控知识能有一个质的飞跃。

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作为一名刚入职不久的审计助理,我深切体会到内控知识的储备对于职业发展的关键性。《企业内部控制模拟试题与解析(五版)》这本书,在我加入公司之前就已经是我们部门的“学习必备品”了。这次终于有机会亲自拿到它,感觉就像是得到了一个秘密武器。我的上司是一位经验非常丰富的注册会计师,他不止一次地强调,做审计,看懂内控是基础中的基础。我虽然在学校里学过一些相关的课程,但真正面对复杂的业务流程和账目时,还是会感到力不从心。特别是在识别潜在的风险点,以及评估现有控制的有效性时,总是需要反复查阅资料,效率不高。这本书的“模拟试题与解析”部分,对我来说简直是雪中送炭。我希望通过大量的练习题,能够熟悉不同类型的内控问题,学会如何从题干中提取关键信息,并且通过解析,理解出题者的思路和考察的重点。这样,在实际审计工作中,我才能更快更准确地发现问题,提出有价值的审计建议。而且,内部控制本身就是一个动态发展的领域,随着科技的进步和市场环境的变化,内控的要求也在不断更新。《五版》的出现,意味着这本书的内容一定是紧跟时代步伐的,不会让我学到过时的知识。我已经准备好,利用这本书,系统地学习和巩固内控知识,为我未来的审计之路打下坚实的基础。

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说实话,我拿到《企业内部控制模拟试题与解析(五版)》的时候,其实有点犹豫。原因很简单,我之前也接触过不少考试用书,很多都存在一个通病:内容更新速度跟不上现实,或者题目质量参差不齐。特别是内部控制这种和法规、实务联系紧密的领域,如果更新不及时,那简直就是误人子弟。但是,“五版”这个数字,还是让我心动了。这代表着这本书已经经过了至少四次的修订,肯定是在内容上做过不少优化和调整,适应了最新的发展趋势。我工作的公司是一家传统制造业,虽然规模不算特别大,但内部管理的混乱程度可想而知。我一直想引进更规范的内控体系,但缺乏系统的理论指导和实践案例。市面上的内控书籍,要么过于理论化,要么过于基础,很难找到一本能够同时兼顾理论深度和实操性的。这本“模拟试题与解析”的副标题,让我看到了它在实战方面的潜力。我非常看重“解析”这两个字,因为很多时候,我们不是不知道有某个概念,而是不理解为什么会这样,或者在实际操作中该如何应用。如果解析能够深入浅出,讲解得明明白白,那这本书的价值就大大提升了。我希望这本书能够帮助我梳理清楚企业内部控制的各个环节,从风险识别、评估到控制活动的设计和执行,再到监督和信息沟通,每一个流程都能有清晰的认识。当然,能够有一些高质量的模拟题,让我检验学习成果,那就更完美了。我期待这本书能成为我构建公司内控体系的得力助手。

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作为一名企业内部的风险控制负责人,我深知内控体系建设的复杂性和重要性。《企业内部控制模拟试题与解析(五版)》这本书,在我日常工作中,常常被我用来作为参考和学习的资料。这次“五版”的出版,让我非常欣喜,因为这意味着这本书的内容一定得到了更新和优化,能够跟上不断变化的监管要求和行业发展趋势。我非常看重这本书的“模拟试题与解析”部分,因为在实际工作中,我们经常会遇到各种各样的问题,而这些问题往往需要我们具备扎实的理论基础和丰富的实操经验才能妥善处理。通过书中的模拟试题,我能够提前预演可能遇到的各种内控风险情境,并且通过详细的解析,学习如何有效地识别、评估和应对这些风险。这不仅能够帮助我提升自身的专业能力,更能为我制定更完善的内控策略和风险管理方案提供有力的支持。对于我而言,这本书不仅仅是一本学习资料,更是一位值得信赖的“内控顾问”,能够在我面临挑战时,给予我最专业的指导和帮助。

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我是一名公司治理研究的学生,对于企业内部控制的理论和实践一直抱有浓厚的兴趣。《企业内部控制模拟试题与解析(五版)》这本书,在我撰写论文和进行课题研究的过程中,经常被文献提及。这次能够拿到这本书,对我来说意义重大,这意味着我终于可以更系统、更深入地接触到这个领域的精华。我对“五版”的更新非常期待,因为内部控制的理论和实践一直在发展,五次修订,足以说明其内容的权威性和前沿性。我非常看重这本书的“模拟试题与解析”部分,我认为这不仅仅是为考试准备,更是理解理论如何在实践中应用的绝佳途径。通过解析,我不仅能了解答案,更能理解为什么是这个答案,以及其中蕴含的逻辑和原则。这对于我的学术研究非常有帮助,能够让我更好地理解理论的实践意义,并且能够将理论与实际案例相结合,形成自己的见解。我希望通过这本书,能够更全面地掌握企业内部控制的框架、要素和关键环节,并且能够理解不同类型的企业在内控建设方面可能面临的挑战和解决方案。这本书,对于我而言,无疑是一扇通往企业内控世界更深层的大门。

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作为一名财务人员,我深知“合规”和“风险”这两个词在我日常工作中的分量。《企业内部控制模拟试题与解析(五版)》这本书,在我心中早已是“必备工具书”的候选名单。我之前在多家企业工作过,从制造业到服务业,遇到的管理问题层出不穷,而内控的缺失往往是问题的根源之一。很多时候,我需要自己去摸索,去学习,去尝试搭建一些基本的内控框架,但总是觉得不够系统,不够专业。这次看到“五版”,让我觉得它一定是经历了市场的检验,并且不断优化的结果。我特别看重“模拟试题与解析”的部分,因为理论的学习固然重要,但能够通过模拟的场景来检验自己的理解程度,并且通过专家的解析来纠正错误,这对于我来说是提升效率和效果的关键。我希望能通过这本书,能够系统地学习内部控制的原则、方法和技术,掌握如何识别、评估和应对企业运营中可能出现的各种风险。同时,我也期待能够通过大量的试题练习,来巩固我的知识,并且熟悉考试的题型和答题技巧,为我将来的职业发展增添更多砝码。对于我而言,这本书不仅仅是一本学习资料,更可能是我在财务领域提升专业能力、实现职业突破的加速器。

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我是一名在大型企业从事内部审计工作的资深员工,见证了公司内控体系的不断完善和发展。《企业内部控制模拟试题与解析(五版)》这本书,在我过去的职业生涯中,扮演了非常重要的角色。我记得在我刚入行的时候,就是通过这本书打下了扎实的内控理论基础。这次“五版”的出版,让我感到非常期待,因为我深知,内部控制是一个不断发展的领域,只有持续更新,才能跟上时代的步伐。“模拟试题与解析”的部分,对我来说,更是意义非凡。虽然我已经有了一定的工作经验,但我依然认为,通过反复练习模拟题,能够帮助我发现自己知识上的盲点,并且通过对解析的深入研究,理解那些更加精妙的内控设计思路和风险应对策略。这不仅能帮助我提升自身的专业素养,更能为我在公司内控体系的建设和优化方面,贡献出更具价值的意见和建议。这本书,对我而言,不仅是一本学习工具,更是一份连接我与内控前沿的纽带,让我能够不断学习,不断进步,为公司的稳健发展贡献力量。

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我是一名企业管理咨询顾问,经常需要为客户设计和优化内部控制体系。《企业内部控制模拟试题与解析(五版)》这本书,在我看来,与其说是一本考试用书,不如说是一本“实战宝典”。“五版”的更新,意味着它一定包含了最新的内控理念和监管要求,这对于我们这些需要站在前沿为客户提供服务的顾问来说,至关重要。在日常工作中,我经常需要面对各种各样的企业,它们在内控方面存在的问题千差万别,从基础制度的缺失,到风险识别能力的不足,再到控制执行的不到位,都需要我们逐一去分析和解决。这本书的“模拟试题与解析”部分,让我看到了它在帮助梳理和训练内控思维方面的巨大潜力。我非常期待通过书中的题目,能够模拟出各种真实的内控场景,并且通过详细的解析,理解那些复杂问题的处理逻辑和最优解法。这不仅能帮助我提升自身的内控知识和实操能力,更能让我为客户提供更专业、更有效的咨询服务。我希望这本书能成为我工作中的一个可靠的参考,帮助我在复杂的内控领域,始终保持清晰的思路和专业的判断。

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我是一名在金融行业工作的风险管理专员,平时工作中需要处理大量的合规和风险控制相关事宜。《企业内部控制模拟试题与解析(五版)》这本书,之前在行业内就很有名气,口碑一直不错。这次看到“五版”,我非常感兴趣,因为金融行业的监管要求和风险动态变化都非常快,一本能够持续更新的书籍,对于我们这些从业者来说,价值尤其巨大。我平时的工作,除了要识别和评估各种金融风险,还要确保公司内部的各项操作都符合监管要求,这其中,内控体系的健全和有效性就显得尤为重要。我一直希望能够找到一本能够系统性地讲解内部控制理论,并且能够结合实际案例进行分析的书籍。而这本书的“模拟试题与解析”的定位,让我觉得它可能不仅仅是理论的堆砌,而是能够帮助我们检验和提升实际操作能力的。我非常期待通过书中的模拟试题,能够发现自己知识上的盲点,通过详细的解析,深入理解那些复杂的风险控制策略和合规要求。特别是对于一些新兴的风险,比如网络安全风险、数据隐私风险等,我希望这本书能够提供一些前瞻性的指导和应对思路。能够拥有一本如此专业的参考书,对于我在瞬息万变的金融风险领域保持竞争力,无疑是极大的助力。

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